
年末預提材料運費暫估入賬是暫估入原材料還是暫估入費用?怎么做賬
答: 你好,一般是暫估材料
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好 原材料暫估多了 跨年的 現(xiàn)在該怎么做賬
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后對之前結轉的成本做相應調整

