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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-06 19:24

你好,
借:管理費(fèi)用等——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估

追問(wèn)

2020-03-06 19:25

等到發(fā)票來(lái)了,在紅沖,寫(xiě)藍(lán)字分錄對(duì)嗎

立紅老師 解答

2020-03-06 19:27

你好,在下月初做紅沖,發(fā)票來(lái)了,正常入賬就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
重新做的憑證后面要附發(fā)票的。
2019-06-17 13:37:31
借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 等收到發(fā)票后先沖減暫估 借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票金額 借原材料 貸應(yīng)付賬款-某某公司 如果取得增值稅專(zhuān)票考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2018-08-25 17:25:24
你好, 借:管理費(fèi)用等——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2020-03-06 19:24:39
是的啊
2017-12-04 14:25:03
同學(xué)你好,如果真實(shí)購(gòu)入了原材料將來(lái)能開(kāi)發(fā)票就從原材料開(kāi)始暫估
2021-10-10 14:18:38
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