老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)為什么都是只出售一部分,為什么上面一步是直接*70%,下面銷(xiāo)售商品就要1-40%呢?
答: 你好,同學(xué)。 上面那個(gè)是投資時(shí)點(diǎn)的評(píng)估增值,只有對(duì)外出售的部分影響損益
企業(yè)出售自購(gòu)的商品房要交多少稅
答: 你好,同學(xué)。 首先是增值稅9%或5% 附加稅是增值稅的12% 印花稅萬(wàn)分之5 土地增值稅 所得稅 只是在交增值稅的時(shí)候,之前購(gòu)進(jìn)的原價(jià)可以扣除
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
為什么甲向乙出售b商品不抵消
答: 您好,因?yàn)槲覀兪且慵桌麧?rùn)表中對(duì)應(yīng)的乙的少數(shù)固?hào)|損益,甲向乙賣(mài)東西未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易不影響合并報(bào)表乙,控制順流情況下是不考慮內(nèi)部交易對(duì)損益調(diào)整;只考慮逆流情況下內(nèi)部交易抵消,因?yàn)槟媪髑闆r下,未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易會(huì)影響乙的少數(shù)股東損益;如題乙賣(mài)甲40*0.75會(huì)導(dǎo)致乙報(bào)表中少數(shù)股東虛增了利潤(rùn),所以需要調(diào)整。


縈縈老師 解答
2020-03-14 00:01