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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-03-12 11:09

你好  1. 是的  沖其他應(yīng)收款      2.是的

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:10

老師,2月份月末不需要計(jì)提了嗎?不用處理了,3月份沖銷就行?

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:11

感謝老師,謝謝謝謝!

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:12

支付的監(jiān)理費(fèi)也是通過開發(fā)間接費(fèi)用提現(xiàn),塔吊租賃的,塔吊安裝費(fèi)通過開發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)嗎?還是前期工程費(fèi)呢?

meizi老師 解答

2020-03-12 11:20

你好    2月的就算預(yù)支了  你2月也要正常預(yù)提費(fèi)用到當(dāng)期的;    等你發(fā)放了沖其他應(yīng)收款就行了。    是的 如果是建筑安裝過程中的  就做安措費(fèi)里面去

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:26

2月份還要計(jì)提,是借開發(fā)間接費(fèi)用-工資,貸其他應(yīng)付,3月發(fā)放時(shí)借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收,這樣都沖銷了,對嗎?我有個(gè)同事說2月份不用處理,下個(gè)月沖工資?

meizi老師 解答

2020-03-12 11:29

你好      你之前掛了其他應(yīng)收款了。 你直接做沖其他應(yīng)收款貸方就行了。   不需要在做一筆 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:36

那我2月預(yù)支了,2月末還需要計(jì)提咋計(jì)提?。靠颇空ψ瞿?,借間接費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,這樣2月份應(yīng)收不是給沖沒了?對不起老師,一直想不明白這個(gè)事。轉(zhuǎn)不來彎。

meizi老師 解答

2020-03-12 11:40

你好 其實(shí)昨天我記得給你寫了分錄 寫的很清楚了。 你要理解下就是當(dāng)月的工資  不管是否有發(fā)放 都在當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用或者成本  月末結(jié)轉(zhuǎn) ;  先預(yù)支的掛其他應(yīng)收款 。    沒預(yù)支的 就直接預(yù)提 到時(shí)掛其他應(yīng)付款就行了。

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:44

嗯,你好,老師,昨天說的是預(yù)支,2月份發(fā)放借其他應(yīng)收款貸,貸銀行存款,2月末,計(jì)提時(shí)借開發(fā)間接費(fèi)用—監(jiān)理工資,貸其他應(yīng)收款,結(jié)轉(zhuǎn)借開發(fā)成本—開發(fā)間接費(fèi)用,貸開發(fā)間接費(fèi)用—監(jiān)理工資。但是這樣,2月份的賬里,其他應(yīng)收款直接2月份就給沖了???3月份都沒有要沖工資的部分了。

meizi老師 解答

2020-03-12 11:47

你好  你2月的工資在2月發(fā)放了就會(huì)沖掉的     屬于2月的工資 就會(huì)沖其他應(yīng)收款的

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 11:52

嗯,老師,最后一個(gè)問題,麻煩你了,就是2月份沖銷了,3月份就不用管了。   我同事說2月份不做處理,3月份沖工資就行,能不能2月份不計(jì)提,3月份直接借開發(fā)間接費(fèi)用貸其他應(yīng)收款?3月沖銷了。

meizi老師 解答

2020-03-12 11:58

你好  你要是不想影響2月報(bào)表 就2月工資在2月計(jì)提  至于發(fā)放在幾月發(fā)放就幾月做分錄即可。  如果你非得要3月補(bǔ)計(jì)提也可以 。但是只是你2月和3月報(bào)表就不準(zhǔn)確了

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 12:14

嗯,你好,老師,再麻煩一下,預(yù)支2月份發(fā)放借其他應(yīng)收款貸,貸銀行存款,2月末,計(jì)提時(shí)借開發(fā)間接費(fèi)用—監(jiān)理工資,貸其他應(yīng)收款,結(jié)轉(zhuǎn)借開發(fā)成本—開發(fā)間接費(fèi)用,貸開發(fā)間接費(fèi)用—監(jiān)理工資。但是這樣,2月份的賬里,其他應(yīng)收款直接2月份就給沖了啊?3月份都沒有要沖工資的部分了。3月份發(fā)放工資還咋沖???想當(dāng)2月份就給充平了。

meizi老師 解答

2020-03-12 12:19

你好  你是2月的工資  你2月發(fā)放了就沖其他應(yīng)收款。 就是對的。 你為什么非得去3月沖 ; 因?yàn)槟?月的工資 已經(jīng)之前預(yù)支給員工了。  就3月不存在發(fā)放了。

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-12 13:51

謝謝老師!

meizi老師 解答

2020-03-12 13:56

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好 1. 是的 沖其他應(yīng)收款 2.是的
2020-03-12 11:09:17
你好,直接用以前年度損益調(diào)整來沖就可以了 借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020-06-08 14:22:23
你好!可以直接調(diào)整,借::開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸::其他應(yīng)收款,摘要寫明調(diào)整原因,有收到新的票據(jù)的附后面。
2019-06-14 11:46:41
借應(yīng)付職工薪酬_工資6000貸應(yīng)付職工薪酬_5970其他應(yīng)付款×××30 不對,為什么還要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下 借應(yīng)付職工薪酬_工資6000貸銀行存款5970其他應(yīng)付款×××30
2021-09-13 22:39:27
您好 借款的時(shí)候分錄 借 :其他應(yīng)收款 貸 :銀行存款 然后計(jì)提工資 借 :開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)-工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借 :應(yīng)付職工薪酬 貸 :其他應(yīng)收款
2020-03-24 15:44:38
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