你好 2月預(yù)付的監(jiān)理工資,本來3月發(fā),2月份就給了,發(fā)時(shí)做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,當(dāng)月月末不做處理,3月份再?zèng)_銷其他應(yīng)收款嗎?3月份沖銷時(shí)借開發(fā)間接費(fèi)用貸其他應(yīng)收款嗎? 如果3月份工資沒有預(yù)付,到時(shí)候3月末是不是就要計(jì)提,借開發(fā)間接費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。在結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)成本開發(fā)間接費(fèi),4月份發(fā)放時(shí),借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
無聊的跳跳糖
于2020-03-12 11:03 發(fā)布 ??1187次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2020-03-12 11:09
你好 1. 是的 沖其他應(yīng)收款 2.是的
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你好 1. 是的 沖其他應(yīng)收款 2.是的
2020-03-12 11:09:17

你好,直接用以前年度損益調(diào)整來沖就可以了
借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020-06-08 14:22:23

你好!可以直接調(diào)整,借::開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸::其他應(yīng)收款,摘要寫明調(diào)整原因,有收到新的票據(jù)的附后面。
2019-06-14 11:46:41

借應(yīng)付職工薪酬_工資6000貸應(yīng)付職工薪酬_5970其他應(yīng)付款×××30
不對,為什么還要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下
借應(yīng)付職工薪酬_工資6000貸銀行存款5970其他應(yīng)付款×××30
2021-09-13 22:39:27

您好
借款的時(shí)候分錄
借 :其他應(yīng)收款
貸 :銀行存款
然后計(jì)提工資
借 :開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)-工資
貸 :應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資
借 :應(yīng)付職工薪酬
貸 :其他應(yīng)收款
2020-03-24 15:44:38
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