
項(xiàng)目員工報(bào)銷辦公費(fèi) 未付款 會計(jì)分錄是借:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-員工
答: 你好!對的,就是這樣做了。
項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)銷購買空調(diào)費(fèi)用貨到已開發(fā)票會計(jì)分錄 借:工程施工-間接費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理對嗎?
答: 你好,這個空調(diào)是用于工程施工的?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 2月預(yù)付的監(jiān)理工資,本來3月發(fā),2月份就給了,發(fā)時做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,當(dāng)月月末不做處理,3月份再沖銷其他應(yīng)收款嗎?3月份沖銷時借開發(fā)間接費(fèi)用貸其他應(yīng)收款嗎?如果3月份工資沒有預(yù)付,到時候3月末是不是就要計(jì)提,借開發(fā)間接費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。在結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)成本開發(fā)間接費(fèi),4月份發(fā)放時,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
答: 你好 1. 是的 沖其他應(yīng)收款 2.是的
實(shí)際支付往款時,財(cái)務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會計(jì)分錄該怎么做? 謝謝
支付工資時借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000這種會計(jì)分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
我們單位有筆錢在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在需要調(diào)到其他收入里面發(fā)獎金,請問一下會計(jì)分錄怎么做

