老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

1.中國公民李某每月工資9000元,任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時(shí)為乙企業(yè)的個(gè)人大股東,2019年1~12月取得以下收入:(1)取得保險(xiǎn)賠款3000元。(2)取得甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼10000元。(3)購買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入20000元。(4)取得兼職收入3000元。(5)5月份因持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某去年1月份從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的。(6)7月份甲企業(yè)購置一批住房低價(jià)出售給職工,李某以26萬元的價(jià)格購置了其中一套住房(甲企業(yè)原購置價(jià)格為50萬元)。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套(已使用7年)出售,不含增值稅轉(zhuǎn)讓收入200000元,該房產(chǎn)買價(jià)90000元,另支付其他允許稅前扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。(8)10月份乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元。(其他相關(guān)資料:李某每月自行負(fù)擔(dān)“三險(xiǎn)一金”1000元;李某的獨(dú)生子正在高中二年級,李某與其妻子約定子女教育支出各扣除50%;李某的父母均已過
答: 你好請把題目完整發(fā)一下看看
案例1.中國公民李某每月工資9000元,任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時(shí)為乙企業(yè)的個(gè)人大股東,2019年1~12月取得以下收入:(1)取得保險(xiǎn)賠款3000元。(2)取得甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼10000元。(3)購買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入20000元。(4)取得兼職收入3000元。(5)5月份因持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某去年1月份從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的。(6)7月份甲企業(yè)購置一批住房低價(jià)出售給職工,李某以26萬元的價(jià)格購置了其中一套住房(甲企業(yè)原購置價(jià)格為50萬元)。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套(已使用7年)出售,不含增值稅轉(zhuǎn)讓收入200000元,該房產(chǎn)買價(jià)90000元,另支付其他允許稅前扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。(8)10月份乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元。(其他相關(guān)資料:李某每月自行負(fù)擔(dān)“三險(xiǎn)一金”1000元;李某的獨(dú)生子正在高中二年級,李某與其妻子約定子女教育支出各扣除50%;李某的父母均已年
答: 你好,你的題目沒有發(fā)完,沒有題目
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8)10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元
答: 同學(xué)你好,你的具體問題是什么呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師,我們代扣代繳個(gè)人所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)是不是對我們辦稅人員有獎(jiǎng)勵(lì)?怎么申請此獎(jiǎng)勵(lì)?
您好,個(gè)人去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,除了現(xiàn)場繳的增值稅等,單位還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
今天聽課老師說代扣代繳個(gè)人所得稅稅務(wù)機(jī)關(guān)會支付2%的手續(xù)費(fèi)給我們,請問我們收到手續(xù)費(fèi)怎么做賬?
老師,要是公司承擔(dān)的租房稅費(fèi),也需要幫房主代扣代繳個(gè)人所得稅么?這個(gè)綜合稅費(fèi),公司可以在所得稅前扣除么?


杏仁露 追問
2020-03-05 11:06
杏仁露 追問
2020-03-05 11:07
暖暖老師 解答
2020-03-05 11:10
杏仁露 追問
2020-03-05 11:10
杏仁露 追問
2020-03-05 11:12
暖暖老師 解答
2020-03-05 11:13
杏仁露 追問
2020-03-05 11:14
暖暖老師 解答
2020-03-05 11:14