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黑色郁金香
于2020-03-04 09:36 發(fā)布 ??853次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-04 09:37
不可以啊,需要通過管理費用,銷售費用等進行歸集的
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職工工資最后轉(zhuǎn)入本年利潤;借:應付職工薪酬 貸:本年利潤 對嗎
答: 你好!不是,轉(zhuǎn)入管理費用等,
發(fā)工資的時候借應付職工薪酬,貸本年利潤這是什么操作,可以這樣做嗎
答: 不可以啊,需要通過管理費用,銷售費用等進行歸集的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補提同一年度工資。借管理費用_工資 貸應付職工薪酬嗎。如果跨年了就是借利潤分配_未分配利潤 貸應付職工薪酬,對嗎
答: 是的,就是這樣計提。
老師,我們這個月的利潤里面,減掉應付職工薪酬了嗎
討論
請問老師,短期利潤分享計劃產(chǎn)生的應付職工薪酬如果考慮離職因素應該怎樣做,課件上面沒有講。
18年之前補計提工資薪金,是借:利潤-未分配利潤 貸:應付職工薪酬嗎
應付職工薪酬月末應該怎么做?需要不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去?
老師,月底算本年利潤的時候,不是要結(jié)轉(zhuǎn)應付職工薪酬么,但是是上月的工資,應該怎么做
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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