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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-01-16 16:57

是的,就是這樣計(jì)提。

6 追問

2019-01-16 17:01

如果我12月工資表沒出來,我能不能計(jì)提工資,還是說等工資發(fā)放按實(shí)際發(fā)放金額借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 記在一張憑證上?

岳老師 解答

2019-01-17 09:06

應(yīng)當(dāng)按照屬期做出工資表,次月發(fā)放。

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相關(guān)問題討論
是的,就是這樣計(jì)提。
2019-01-16 16:57:25
你好!是下面2個分錄了。
2019-02-22 14:31:26
你好 你單位沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎
2018-08-11 10:03:25
你好,今年調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:利潤分配-未分配利潤 500
2018-05-07 10:26:01
是的啊
2018-03-09 14:02:27
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