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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-07 10:26

你好,今年調(diào)整分錄是 
借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 
 借:以前年度損益調(diào)整 500  貸:利潤分配-未分配利潤 500

鄒老師 解答

2018-05-07 10:33

老師,這樣做了之后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤怎么會(huì)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中得期初未分配利潤加上利潤表中的未分配利潤

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你好,今年調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:利潤分配-未分配利潤 500
2018-05-07 10:26:01
你好!是下面2個(gè)分錄了。
2019-02-22 14:31:26
您好,不用處理了,直接在計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí),再加上這個(gè)金額就行了,或者調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)也可以的。
2018-05-25 23:15:20
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,勉強(qiáng)可以,但是可以直接借管理費(fèi)用紅字,借研發(fā)支出藍(lán)字。不涉及應(yīng)付職工薪酬,只因?yàn)檎f勉強(qiáng),是因?yàn)檠邪l(fā)支出是有時(shí)間的,不能是12月一個(gè)月。
2019-01-08 20:00:01
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