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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-25 09:39

是的 最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面

?? 追問

2019-12-25 09:49

還有今年計提的年終獎,明年沖銷的時候是借:管理費用,貸:以前年度損益調(diào)整嗎

軼塵老師 解答

2019-12-25 09:53

為什么要沖減? 不發(fā)放了嗎

?? 追問

2019-12-25 09:55

計提數(shù)和實際數(shù)有差異的話

軼塵老師 解答

2019-12-25 09:57

借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:以前年度損益調(diào)整

?? 追問

2019-12-25 09:58

好的 謝謝

軼塵老師 解答

2019-12-25 10:03

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相關(guān)問題討論
直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好!是下面2個分錄了。
2019-02-22 14:31:26
是的 最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2019-12-25 09:39:31
同學(xué)你好 多計提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,
2020-04-28 14:29:21
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