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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-26 11:32

有銷售的需要
和你當月正數(shù)庫存商品加起來算

小妞向前跑 追問

2020-02-26 12:43

不懂什么意思能說的直白點嗎

小妞向前跑 追問

2020-02-26 12:45

我的意思是我之前加入庫存商品的運費剛開始是計提的,以后實際結(jié)算運費,那反沖的運費需不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-02-26 12:54

需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
(當月正數(shù)庫存商品入庫加期初減這個負數(shù))/數(shù)量合計

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不需要了,你這結(jié)轉(zhuǎn)成本是按你反沖后的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本處理的。
2020-02-26 12:58:27
有銷售的需要 和你當月正數(shù)庫存商品加起來算
2020-02-26 11:32:11
這個成本做應(yīng)付賬款就可以銷售成本時是,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品,是的
2019-04-17 16:03:23
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
這個第一個你做這個是貸啥?
2020-02-25 13:34:15
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