
借:庫存商品-運費帶:其他也許成本借:其他業(yè)務成本-運費貸:應付賬款期末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:其他業(yè)務成本貸:庫存商品這個運費可以這樣做分錄嗎?
答: 這個第一個你做這個是貸啥?
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應交稅費銷項 貸:應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛開始還要做購入商品是不是 借:庫存商品 貸:其他應付款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 在銷售商品做收入,然后 做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本
答: 你好!是的。就是這樣一個過程









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2019-03-08 09:57
鄒老師 解答
2019-03-08 09:59
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