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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-08 09:53

你好,暫估入庫分錄是 
借;庫存商品   貸;應付賬款——暫估 
結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務成本 
如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的

初雪?? 追問

2019-03-08 09:57

我們是買的是其他的東西,我們的包裝箱。不是主營業(yè)務。那老師我們的分錄對不對

鄒老師 解答

2019-03-08 09:59

你好,第一個分錄沒有銷項稅額,庫存商品需要根據(jù)商品名稱設置明細,而不是暫估入庫這個明細

初雪?? 追問

2019-03-08 10:01

初雪?? 追問

2019-03-08 10:01

老師有個老師之間是這樣講的

初雪?? 追問

2019-03-08 10:06

老師,那我們到底怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-08 10:11

你好,暫估入庫的時候是不需要考慮進項稅額的 
暫估入庫整個過程是這樣的: 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

初雪?? 追問

2019-03-08 10:17

那成本到時候還要調(diào)嗎?我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本

鄒老師 解答

2019-03-08 10:23

你好,如果之前暫估的成本金額有錯誤,取得發(fā)票需要對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做調(diào)整的

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相關問題討論
這個第一個你做這個是貸啥?
2020-02-25 13:34:15
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
庫存商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本核算的
2018-11-10 10:44:33
你好!是的。就是這樣一個過程
2017-09-08 15:20:41
你好,不會的,在期末庫存商品科目余額
2017-06-21 13:24:55
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