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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 17:23

你好  那你就不要做進(jìn)項(xiàng)稅處理  你可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅處理 。 如果確實(shí)3月能收到的話     做進(jìn)項(xiàng)稅就要申報(bào)處理 。一般是企業(yè)收到了發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅處理的。

追問

2020-02-25 17:26

那我改之前的憑證不把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去等后面收到啦再做也行吧?

meizi老師 解答

2020-02-25 17:27

你好   可以的 你靈活處理

追問

2020-02-25 17:29

意思是這種情況有兩種處理方式:
1.沒收到的情況下不把進(jìn)項(xiàng)稅做賬
2.沒收到的情況下,先做待抵抗進(jìn)項(xiàng)稅,收到啦再把待抵抗進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2020-02-25 17:30

你好  1. 沒收到就做成本費(fèi)用 做暫估 收到發(fā)票的時(shí)候在紅沖 在按發(fā)票來處理  2. 我上面說的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 是收到了發(fā)票 沒認(rèn)證的情況下處理。     然后認(rèn)證后在從待抵抗進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅

追問

2020-02-25 17:33

什么叫紅沖呢?麻煩舉個(gè)例子嘛

meizi老師 解答

2020-02-25 17:33

你好   就是比如你先發(fā)生了費(fèi)用 借費(fèi)用貸銀行存款    收到發(fā)票 有進(jìn)項(xiàng)稅  你做 借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)      在做 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款

追問

2020-02-25 17:38

意思就是把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去沖減管理費(fèi)用,之前的管理費(fèi)用含著進(jìn)項(xiàng)稅啦,紅沖后變化成不含進(jìn)項(xiàng)稅的管理費(fèi)用?

meizi老師 解答

2020-02-25 17:38

你好 是的   如果你先付款是含稅的話 就要這樣來紅沖處理

追問

2020-02-25 17:40

紅沖還有其他情況不?

meizi老師 解答

2020-02-25 17:40

你好 你說的其他情況是什么意思

追問

2020-02-25 17:41

其他需要紅沖的情況?

meizi老師 解答

2020-02-25 17:42

你好 就是你做錯(cuò)分錄 或者你暫估費(fèi)用  收到發(fā)票后在紅沖 ;或者是開票后 有退貨的情況也會(huì)做紅沖分錄。

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你好 那你就不要做進(jìn)項(xiàng)稅處理 你可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅處理 。 如果確實(shí)3月能收到的話 做進(jìn)項(xiàng)稅就要申報(bào)處理 。一般是企業(yè)收到了發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅處理的。
2020-02-25 17:23:48
你好,這個(gè)不是所有的都需要做的,實(shí)實(shí)在在是企業(yè)的成本或是費(fèi)用做憑證即可。
2019-05-16 16:34:03
你好,還是按照17%的金額做
2018-05-12 14:48:25
你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
2019-06-17 15:57:59
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-07-25 15:41:55
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