
請問我12月金蝶賬上做了一筆待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出58元,那我申報12月增值稅的時候是不是要填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?如果報稅時沒轉(zhuǎn)出要怎么辦?
答: 如果賬務(wù)處理做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,就是申報時需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的申報。賬務(wù)處理與稅務(wù)申報同步處理。
盤虧材料的時候不是有筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,他是不抵扣的,那申報增值稅報表的時候這筆轉(zhuǎn)出的要填上去嗎
答: 之前不抵扣 盤虧的時候就不要做轉(zhuǎn)出啊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問我12月份的增值稅申報表有去大廳辦理更正申報,轉(zhuǎn)出一筆進(jìn)項,現(xiàn)在做2月份的申報,出現(xiàn)這個錯誤提示,差額正好是我更正申報時轉(zhuǎn)出的那筆進(jìn)賬,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填這個申報表
答: 你好;? ? ? 你轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅 是什么原因?qū)е碌?;? ? ? 這個進(jìn)項稅你抵扣了嗎? 開紅字信息表沒有? ??


張瀞洢 追問
2020-01-18 13:21
江老師 解答
2020-01-18 15:04
張瀞洢 追問
2020-01-18 17:01
江老師 解答
2020-01-18 17:10