
我的公司在11月申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模,12月報11月的稅的時候是不是要根據(jù)申報表上應(yīng)抵扣稅額合計的數(shù)字去填進項稅額轉(zhuǎn)出?但是我賬上的留底稅額好像跟申報表上的應(yīng)抵扣稅額合計數(shù)字不一樣,我該怎么轉(zhuǎn)這個進項稅?
答: 你好,你11月份已經(jīng)是小規(guī)模了,不能抵扣,直接價稅合計來做賬就行。
銷項稅額 3000進項稅額 2000上期留抵稅額 500進項稅額轉(zhuǎn)出 100應(yīng)抵扣稅額合計2400實際抵扣稅額 應(yīng)該填多少?
答: 您好,實際抵扣餓,應(yīng)該填2400
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#老師,我進項稅轉(zhuǎn)出,我有留底進項稅額,轉(zhuǎn)出的進項稅能用留底的進項稅抵扣嗎
答: 您好,可以本期應(yīng)交的增值稅等于銷項減進項,減留底加進項轉(zhuǎn)出,您這樣計算,


甜美的河馬 追問
2020-12-06 14:48
郭老師 解答
2020-12-06 14:49
甜美的河馬 追問
2020-12-06 15:20
郭老師 解答
2020-12-06 15:27