老師,就是我想請問,我們5月有招待費進項1000在賬上做了進項稅額轉(zhuǎn)出,報7月份稅的時候在報表上面做了進項稅額轉(zhuǎn)出1000.7月應(yīng)交增值稅2W+進項稅額轉(zhuǎn)出1千,那么在計提7月份增值稅的時候應(yīng)該計提2W還是2.1W呢
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于2021-08-13 15:21 發(fā)布 ??818次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
2021-08-13 15:23
總的來講你的增值稅是2.1萬
借管理費用-招待費0.1,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)0.1
借銀行等,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)2
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你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06

您好
前面招待費的已入賬這樣寫分錄正確的
個人消費的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
2020-01-06 18:37:56

分錄對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
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