建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,一般納稅人,本月有銷售票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
答: 您好 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
你好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)票到了,但沒(méi)來(lái)得及當(dāng)月認(rèn)證。請(qǐng)問(wèn)商品入庫(kù)的時(shí)候 分錄該怎樣處理
答: 你好 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新手提問(wèn)一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票地址開(kāi)錯(cuò),本月已經(jīng)沖紅重開(kāi)了,然后本月需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?需要分錄,ヾ(≧?≦謝謝≧?≦)ノ
答: 您好,需要,分錄就是 借 用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項(xiàng)目,比如用于在建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:在建工程 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
請(qǐng)教老師,貿(mào)易公司(一般納稅人)支付的花/樹苗以及羽絨服專用進(jìn)項(xiàng)票,入什么科目?分錄?
你好,給一般納稅人做賬,前面月份做的購(gòu)進(jìn)分錄的金額錯(cuò)了,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在要怎么處理
我公司一般納稅人,購(gòu)入一臺(tái)二手裝載機(jī)付款是247000元,開(kāi)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票是280000元,折舊了31000元,分錄怎么做呀
老師,一般納稅人的公司,有25萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,又以27萬(wàn)賣出,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫,稅率怎樣抵扣?
一般納稅人建材企業(yè),酒的進(jìn)項(xiàng)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?如果不能抵扣具體怎么轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫









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隋炎穎?? ?? 追問(wèn)
2020-01-16 14:29
maize老師 解答
2020-01-16 14:31
隋炎穎?? ?? 追問(wèn)
2020-01-16 14:40
maize老師 解答
2020-01-16 14:45