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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-31 09:02

你好 多記的可以紅沖 少記的可以補(bǔ)記

聰穎小子 追問

2019-12-31 09:04

就只是金額錯了,對應(yīng)的稅額沒錯,分錄應(yīng)該怎么錄呢

聰穎小子 追問

2019-12-31 09:04

是金額多記了

玲老師 解答

2019-12-31 09:06

那就把多記的金額紅沖了  原來的分錄 不變 金額負(fù)數(shù)   稅記對了 這個金額不動

聰穎小子 追問

2019-12-31 09:15

原本分錄對的部分不用改,就是多記金額的部分改成紅字的,這樣嘛

玲老師 解答

2019-12-31 09:17

對的 就是這個意思

聰穎小子 追問

2019-12-31 09:58

你好老師,我原本的分錄是借:庫存商品—a
庫存商品——b
進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
我原本的分錄是a庫存商品多錄了1630.09的

聰穎小子 追問

2019-12-31 10:00

數(shù)量也沒錯

聰穎小子 追問

2019-12-31 10:06

老師?。?!

玲老師 解答

2019-12-31 10:07

是A多了  B少錄了是這樣嗎

聰穎小子 追問

2019-12-31 10:09

是a哭多了1630.09,b沒錯,這樣導(dǎo)致最后應(yīng)付賬款余額沒對上

玲老師 解答

2019-12-31 10:19

借庫存商品a負(fù)數(shù)代應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)金額就是你多記的那個金額,

聰穎小子 追問

2019-12-31 10:25

好的謝謝老師?。?!

玲老師 解答

2019-12-31 10:29

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您好 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-19 09:00:26
你好 借:庫存商品 應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2019-10-09 14:32:38
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
您好,需要,分錄就是 借 用于非應(yīng)稅項目,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項目,比如用于在建不動產(chǎn)時的會計處理: 借:在建工程 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-08 23:27:00
抵扣按發(fā)票上面稅額抵扣就可以,分錄借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,銷售做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 銷項稅額大于進(jìn)項稅額話,借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2019-10-21 10:20:46
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