你好,給一般納稅人做賬,前面月份做的購進(jìn)分錄的金額錯了,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項票,現(xiàn)在要怎么處理
聰穎小子
于2019-12-31 09:01 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-31 09:02
你好 多記的可以紅沖 少記的可以補(bǔ)記
相關(guān)問題討論
您好
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-19 09:00:26
你好
借:庫存商品
應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2019-10-09 14:32:38
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
您好,需要,分錄就是 借 用于非應(yīng)稅項目,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入相關(guān)的項目,比如用于在建不動產(chǎn)時的會計處理:
借:在建工程
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-08 23:27:00
抵扣按發(fā)票上面稅額抵扣就可以,分錄借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,銷售做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 銷項稅額大于進(jìn)項稅額話,借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2019-10-21 10:20:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



聰穎小子 追問
2019-12-31 09:04
聰穎小子 追問
2019-12-31 09:04
玲老師 解答
2019-12-31 09:06
聰穎小子 追問
2019-12-31 09:15
玲老師 解答
2019-12-31 09:17
聰穎小子 追問
2019-12-31 09:58
聰穎小子 追問
2019-12-31 10:00
聰穎小子 追問
2019-12-31 10:06
玲老師 解答
2019-12-31 10:07
聰穎小子 追問
2019-12-31 10:09
玲老師 解答
2019-12-31 10:19
聰穎小子 追問
2019-12-31 10:25
玲老師 解答
2019-12-31 10:29