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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-15 16:24

你好,你是什么原因負數(shù)?有留底嗎?

曉傅 追問

2020-01-15 16:26

報表上是負數(shù)

郭老師 解答

2020-01-15 16:31

看下明細賬是不是少計提了

曉傅 追問

2020-01-15 16:54

曉傅 追問

2020-01-15 16:54

那要怎么做呢

曉傅 追問

2020-01-15 16:54

明天著急開年會

曉傅 追問

2020-01-15 16:56

能否教我怎么調正呢

郭老師 解答

2020-01-15 16:58

科目余額表有嗎?你截圖帶著明細的那樣。

曉傅 追問

2020-01-15 17:04

郭老師 解答

2020-01-15 17:08

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項233161.81

郭老師 解答

2020-01-15 17:08

借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅26379.37

郭老師 解答

2020-01-15 17:09

個人所得稅的你沒有交是吧。

曉傅 追問

2020-01-15 17:11

還是沒有變化

曉傅 追問

2020-01-15 17:11

依舊是負數(shù)

郭老師 解答

2020-01-15 17:15

總的余額不會有變化的,因為你有留底。

郭老師 解答

2020-01-15 17:15

如果你沒有留底沒有欠稅,這個可以是零,你的明細是零就行。

曉傅 追問

2020-01-15 17:16

有交

曉傅 追問

2020-01-15 17:16

有留底沒有欠稅

郭老師 解答

2020-01-15 17:21

負數(shù)余額就是有留底

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相關問題討論
您好,應交稅金-已交稅金,這個已交稅金指的是已經(jīng)上交到稅務局的稅金。
2016-11-03 10:40:11
你好!有增值稅及附加的時候就有
2019-07-23 11:55:49
借;主營業(yè)務收入 貸;應交稅費(銷項稅額) 做這個調整分錄
2017-06-05 09:57:22
你好,你是指增值稅計不計入稅金及附加的科目嗎?
2017-07-27 17:05:53
2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2004年實際已交納稅金情況如下:增值稅850萬元,消費稅150萬元,城市維護建設稅70萬元,車船使用稅0.5萬元,印花稅1.5萬元,所得稅120萬元。上述各項稅金應記入“應交稅金”科目借方的金額是( )萬元。 A.1190 B.1190.5 C.1191.5 D.1192 房產稅、車船使用稅、印花稅、土地稅是放在管理費用中的 啊,那為什么這道題的答案是B啊,求解??!是答案錯了,還是我沒理解到?。。。。。?/div>
2015-10-16 16:23:08
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