
國外某客戶幫我們介紹了一筆業(yè)務(wù),我們在國內(nèi)幫他買了10萬塊錢的貨務(wù),國內(nèi)供應(yīng)商把增值稅發(fā)票開給我們了,這批貨務(wù)國外的那個人自己出口出去的,我們公司該怎么賬務(wù)處理呢
答: 什么意思。 你幫他采購,那么你在賬上就是體現(xiàn)是你的商品,你再銷售出去。 你賬上只能是 這樣處理的
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報(bào)?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 在附表二,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫申報(bào)


雨萱兒 追問
2020-01-15 11:05
陳詩晗老師 解答
2020-01-15 11:09