
收到供應(yīng)商開具的銷項負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 在附表二,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報
老師,我的供應(yīng)商宣布破產(chǎn),但是以前的貨我已經(jīng)收到,款已付,但對方?jīng)]有開具增值稅發(fā)票給我,現(xiàn)在已經(jīng)開不出來發(fā)票啦,你說我該怎么做賬務(wù)處理呢
答: 新年好,購進就做無票購進分錄,匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。

