国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-01-13 14:51

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借:應(yīng)付職工薪酬——工資

貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個人所得稅

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

貸:銀行存款或現(xiàn)金
您好,以上的分錄能看懂嗎?按照哪個進行調(diào)整

無情的水壺 追問

2020-01-13 15:21

老師,我就是在4.上交杜保時,

4.上交杜保

借:管理費用——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個人部分)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

寫成了:

借:管理費用——社保個人+企業(yè)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

無情的水壺 追問

2020-01-13 15:22

我可以這樣寫分錄調(diào)整嗎?
借:其他應(yīng)收款社保個人
    貸:管理費用

小黎老師 解答

2020-01-13 15:22

您好,沖的時候可以的

無情的水壺 追問

2020-01-13 15:27

但是,2018年的有20000的余額,我是不是還做以前年度損益調(diào)整呢?

小黎老師 解答

2020-01-13 15:39

您好,不是重大差錯就不要追溯了,就直接計入當(dāng)期損益處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個會計分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...