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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-01-08 21:40

運(yùn)動(dòng)服的話    就算做發(fā)給職工的福利       通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)核算   就可以了

玉珍????暖心媽媽 追問

2020-01-08 21:42

借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款?

許老師 解答

2020-01-08 21:47

先   借:管理費(fèi)用    貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)    再   借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸:銀行存款

玉珍????暖心媽媽 追問

2020-01-08 21:56

好的,謝謝老師

許老師 解答

2020-01-08 21:56

不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!

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可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調(diào)整,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做
2020-06-11 13:58:38
你好,是取得收入的一方,還是發(fā)生支出的一方做分錄??
2021-08-26 19:33:33
你好,如果是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020-01-15 00:10:22
不是,可以直接在現(xiàn)在進(jìn)行賬務(wù)處理。
2019-10-16 11:27:11
運(yùn)動(dòng)服的話 就算做發(fā)給職工的福利 通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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