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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-08 11:38

你好尾差造成的 差額記在營業(yè)外收支科目

Q冰糖葫蘆 追問

2020-01-08 11:42

是不是這樣做呀老師:
賬多  借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)
賬少  借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入

玲老師 解答

2020-01-08 11:48

你好 是的  是這樣的分錄

Q冰糖葫蘆 追問

2020-01-08 11:50

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-08 11:55

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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相關(guān)問題討論
你好,這是四舍五入的問題,不需要調(diào)整的。稅務(wù)局也是認(rèn)可的。
2020-01-08 14:39:16
同學(xué)你好,一般情況下,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2022-01-25 18:11:23
你好,你需要交稅的,一般納稅人還是小規(guī)模
2020-01-08 15:04:19
你好尾差造成的 差額記在營業(yè)外收支科目
2020-01-08 11:38:32
10月申報10月扣款了,老師是不是還記筆借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款。老師不用顯示其他應(yīng)收款嗎?個稅不是代扣嗎?
2019-11-07 16:58:25
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