我司上個月用無形資產(chǎn)對外投資了,什么時候才記入 問
辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記,同時開票給被投資公司,就可以做投資款了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運輸及相關(guān)費用 / 保險費;該費用須計入完稅價格,按 “雜費” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
請我司用自形研發(fā)的計算機軟著對外投資,計算機軟 問
那個需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購初級農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購發(fā)票了 答
老師好,請問裝訂憑證里面的憑證順序是怎么排,先是 問
可以的,這個銀行回單屬于原始憑證,它不能一塊裝訂。他是裝訂在記賬憑證后面 答

老師您好!只有抵扣聯(lián)未發(fā)票聯(lián)住宿票可以這樣做嗎?借:管理費用一差旅費260 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項15.6 貸:其他應(yīng)付款 275.6
答: 你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個意思?
1)支付房租時 借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款/現(xiàn)金(2)每月攤銷時 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-房租(3)收到發(fā)票后 借:其他應(yīng)付款-房租應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:預(yù)付賬款-房租我想說這個分錄,但是現(xiàn)在營改增進項稅可以抵扣,那么進項稅怎么加進來呢?因為房租時預(yù)付半年的,發(fā)票是分三次開,每兩個月開一次,第二個月月末給開那么現(xiàn)在沒有發(fā)票的情況下,錢也付了,那么怎么寫這個分錄呢?在第三步加上也不對啊
答: 1、支付房租: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、攤銷房租: 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: a、借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 b、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月銷項稅額1244.4〈實際交稅1244.17)本月認(rèn)證抵扣本月和上月進項合計3021.26本月留抵稅額1777.09本月進項發(fā)票進項稅為51.6其它進項在上月做待認(rèn)證分錄,本月收到發(fā)票做分錄借:管理費用-397借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅51.6貸:其他應(yīng)付款-XX448.6還需做什么分錄.我怎么做留抵稅都相差51.6只有借:管費用448.6貸:其它應(yīng)付款448.6留抵稅額才對得上,這個月我需做那些分錄
答: 差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了


饅頭 追問
2020-01-08 11:18
曉宇老師 解答
2020-01-08 11:34