你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

企業(yè)計提所得稅費用時,應該用當期利潤總額減去以前年度虧損來計算所得稅還是直接用當期利潤總額計算應交企業(yè)所得稅?
答: 你好,你當?shù)丶径阮A交申報允許彌補之前的虧損嗎
企業(yè)有利潤時要繳計提企業(yè)所得稅,那虧損的時要不要計提負數(shù)的企業(yè)所得稅,
答: 你好,虧損就不需要計提了,而不是計提負數(shù)的企業(yè)所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,今年有盈利要先彌補虧損嗎?然后再有利潤再計算企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好,您以前年度有虧損的話可以彌補的
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤表報出來是有利潤的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤我要不要交企業(yè)所得稅呢?
老師,請問填報 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表” ,其中的本年利潤虧損額是指本年利潤虧損還是指凈利潤虧損???
公司歷年來累計所得額匯算虧損20萬,今年賬面利潤40萬,我今年提取的企業(yè)所得額是:今年賬面利潤_以前年度匯算應彌補虧損=19年度企業(yè)所得額*5%=19年度提取企業(yè)所得稅

