
老師,決算時,因為政府會計制度改革,往來科目中的其他應收款,應付賬款,造成結余,這個本年余額在決算時怎么處理,是以對沖后的數(shù)字作為本年結余嗎。
答: 你好! 以對沖后的數(shù)字作為本年結余嗎。 ……差額可以記入累計盈余
以前年度收支負結余,為了不影響辦決算,負結余掛在了其他應收款科目。2019年賬面已結轉到累計盈余,往來款怎么沖銷,預算會計要做嗎
答: 預算會計不需要處理,只需要財務會計處理就可以了。你最后這個其他應收款是和累計盈余結轉
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
政府會計制度,用零余額付往來款-其他應收款,收到往來款的時候走的是銀行存款,預算會計怎么做。
答: 涉及銀行存款和零余額的用資金結存代替即可

