
是這樣,我單位是行政事業(yè)單位。之前會計誤把其他應(yīng)收款科目10000元轉(zhuǎn)為其他收入。但是年末會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)。2019年實行新政府會計制度,存在其他結(jié)余科目余額10000元。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬有問題,想把這這個10000元再轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款。不知道這個怎么處理
答: 同學(xué)你好,原來怎么做的怎么沖回。收入年末沒結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該形成不了其他結(jié)余
是這樣,我單位是行政事業(yè)單位。之前會計誤把其他應(yīng)收款科目10000元轉(zhuǎn)為其他收入。但是年末會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)。2019年實行新政府會計制度,存在其他結(jié)余科目余額10000元。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬有問題,想把這這個10000元再轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款。不知道這個怎么處理
答: 借,其他應(yīng)收款 貸,財政撥款結(jié)余
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們今年會計制度改革為財務(wù)會計與預(yù)算會計雙分錄記賬,上年其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn),今年年初財務(wù)會計期初數(shù)已計入,請問預(yù)算會計期初數(shù)是否計入?我單位是事業(yè)單位。
答: 應(yīng)收賬款不做預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)。

