老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

是這樣,我單位是行政事業(yè)單位。之前會(huì)計(jì)誤把其他應(yīng)收款科目10000元轉(zhuǎn)為其他收入。但是年末會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。2019年實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度,存在其他結(jié)余科目余額10000元?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬有問(wèn)題,想把這這個(gè)10000元再轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款。不知道這個(gè)怎么處理
答: 同學(xué)你好,原來(lái)怎么做的怎么沖回。收入年末沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該形成不了其他結(jié)余
是這樣,我單位是行政事業(yè)單位。之前會(huì)計(jì)誤把其他應(yīng)收款科目10000元轉(zhuǎn)為其他收入。但是年末會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。2019年實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度,存在其他結(jié)余科目余額10000元?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬有問(wèn)題,想把這這個(gè)10000元再轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款。不知道這個(gè)怎么處理
答: 借,其他應(yīng)收款 貸,財(cái)政撥款結(jié)余
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們今年會(huì)計(jì)制度改革為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄記賬,上年其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn),今年年初財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期初數(shù)已計(jì)入,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)是否計(jì)入?我單位是事業(yè)單位。
答: 應(yīng)收賬款不做預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)。


1 追問(wèn)
2021-04-06 17:42
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-04-06 17:46