
2019年1月起實(shí)行新會(huì)計(jì)制度了,我怎么更正2018年的會(huì)計(jì)憑證,預(yù)算科目里已經(jīng)沒有其他應(yīng)收款的科目!
答: 預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,沒有這個(gè)科目 的,支付是作為XX支出處理。
請(qǐng)問新會(huì)計(jì)制度下,預(yù)算會(huì)計(jì)其他應(yīng)收款清理時(shí),應(yīng)記借支出,帶資金結(jié)存,但是我單位應(yīng)收款發(fā)生是是財(cái)政直接支付,并未經(jīng)過我單位賬戶,這種情況下,貸方不能用資金結(jié)存,應(yīng)該用什么科目?
答: 可以用財(cái)政撥款預(yù)算收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
政府會(huì)計(jì)制度課本上,其他應(yīng)收款支付時(shí),不做預(yù)算會(huì)計(jì)憑證,報(bào)銷時(shí)才能預(yù)算憑證 按那種帳務(wù)處理?
答: 你這邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)放到其他應(yīng)收款預(yù)算,會(huì)計(jì)在報(bào)銷的時(shí)候放到之初,你圖片里面的賬務(wù)處理是正確的啊。


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2019-10-23 21:20
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2019-10-23 21:28
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