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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-26 17:19

你好,是其他應付款期末余額貸方負數(shù)了嗎? 

Mica 追問

2022-05-26 17:25

收到一筆小張還款給公司5000元,賬面與小張無往來,所以想做筆分錄調整調平

鄒老師 解答

2022-05-26 17:27

你好,收到一筆小張還款給公司5000元,賬面與小張無往來,你之前做的分錄是? 

Mica 追問

2022-05-27 08:58

之前的同事可能漏做了分錄,現(xiàn)在就是想補分錄

鄒老師 解答

2022-05-27 09:06

你好,之前的同事可能漏做了分錄,把漏做的分錄補上就是了 

Mica 追問

2022-05-27 09:10

所以補分錄:借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000可以么?因為其他應收款-小敏賬面無余額,所以如果用貸:其他應收款-小敏 5000,明細賬的借貸方向也會變成是貸方

鄒老師 解答

2022-05-27 09:14

你好,到底的遺漏了,還是需要做明細科目的調整啊

Mica 追問

2022-05-27 09:22

之前的同事可能漏了的分錄應該是公司銀行賬戶付小張5000元,銀行存款現(xiàn)在是對得上的,只能做明細科目的調整了

鄒老師 解答

2022-05-27 09:33

你好,漏了是補做
明細科目錯了,才是調整

Mica 追問

2022-05-27 09:37

老師,那像這種情況怎么做分錄好,之后我下一筆收到小張還款給公司5000元的分錄是做,借:銀行存款 5000,貸:其他應收款-小張 5000,最后其他應收款-小張明細賬是平的

鄒老師 解答

2022-05-27 09:42

你好,現(xiàn)在具體是什么情況呢

Mica 追問

2022-05-27 09:52

老師,我說了這么久還是不了解情況么?一、首先之前的同事可能漏了的分錄是公司銀行賬戶付小張5000元,但銀行存款現(xiàn)在是對得上的,所以分錄就不能做,借:其他應收款-小張 5000,貸:銀行存款 5000,二、收到小張還款給公司5000元的分錄我是做,借:銀行存款 5000,貸:其他應收款-小張 5000,最后結果想其他應收款-小張明細賬是平的,所以得在這筆分錄前補做一筆分錄,老師,你了解我的意思了么?那補做的一筆分錄,可以做借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000么?

鄒老師 解答

2022-05-27 09:57

你好
你描述的是漏做了,你給的分錄是調整的,所以就無法確定啊 

Mica 追問

2022-05-27 10:06

可能漏了的涉及銀行存款科目了,但銀行存款現(xiàn)在是對得上的,所以補做分錄不能用銀行存款,那只能拿往來明細科目來調整了,就是可以做這樣的調整分錄借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000么?

鄒老師 解答

2022-05-27 10:11

你好,如果是調整錯誤的分錄,可以這樣處理 

Mica 追問

2022-05-27 10:15

正常的情況應該是借貸方都是其他應收款吧?但我其中一個其他應收款-小敏賬面無余額,所以如果用貸:其他應收款-小敏 5000,明細賬的借貸方向也會變成是貸方,所以就直接做成借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000也是可以的吧?

鄒老師 解答

2022-05-27 10:21

你好,還是要回到初始提問
是這種情況嗎

Mica 追問

2022-05-27 10:29

沒有,不是負數(shù),假如第一筆補做分錄借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應收款-小敏 5000,第二筆收到小張還款給公司5000元的分錄借:銀行存款 5000,貸:其他應收款-小張 5000,最后結果想其他應收款-小張明細賬是平的,但剛開始其他應收款-小敏賬面無余額,那么做了第一筆分錄后其他應收款-小敏明細賬余額就會變成貸方5000,所以是否直接用貸:其他應付款-小敏 5000就可以了?老師,你明白我的意思么?

鄒老師 解答

2022-05-27 10:32

你好,真心被你繞暈了
能說出正確的分錄是什么,錯誤的分錄你是如何做的嗎,我需要這兩個信息
我好回復給如何調整

Mica 追問

2022-05-27 10:52

老師,我都標一二了還繞暈?補做的調整分錄借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000你說可以,就這個分錄我想問是不是正常的情況應該是借貸方都是其他應收款?一般情況下我借貸方一個其他應收款另一個其他應付款也是可以的?算是延伸的問題吧

鄒老師 解答

2022-05-27 10:58

你好,我需要知道你為什么這樣做調整分錄,才知道這樣是否可以啊

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相關問題討論
看你當時的支付是掛什么科目
2018-12-20 14:48:07
收到別人給你的保證金,應該是借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款的
2015-11-02 19:14:26
您好 如果要收回的就用其他應收 如果要支付出去的就是其他應付 工資里面您說的是社保個人扣款么? 調帳沖銷的時候會計科目不用紅字 金額用紅字做負數(shù)
2019-11-28 22:12:02
你好,其他應付款和其他應收款都是可以的,就是角度不同。
2019-10-01 09:20:37
您好!看是什么款了,如果是購買物品的錢就計入預付賬款。借:預付賬款 貸:銀行存款等。
2016-07-20 09:29:22
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