
新舊政府會計制度銜接,我把原賬的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)加暫收款減暫付款后得出的金額作為了新賬的期初余額,那比如2019年支付以前年度的一筆其他應(yīng)付款,財務(wù)會計借記“其他應(yīng)付款”貸記“財政撥款收入”,那預(yù)算會計借記“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整”貸記“財政撥款預(yù)算收入”,請問這么做賬是對的嗎?
答: 你好,同學(xué)。 預(yù)算會計暫不處理,財務(wù) 會計處理是對的 預(yù)算會計收付實現(xiàn)制,后期款項發(fā)生時再做處理
以前年度的其他應(yīng)付款掛賬掛多了怎么處理
答: 你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我的老賬上其他應(yīng)付款是20萬借方余額新賬是其他應(yīng)付款貸方余額相當(dāng)于平了但是新賬上我怎么把其他應(yīng)付款調(diào)平呢!用以前年度損益行嗎
答: 你好, 其他應(yīng)付款借貸對沖就可以了


精明的嚓茶 追問
2020-03-06 14:55
陳詩晗老師 解答
2020-03-06 14:56
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2020-03-06 15:05
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2020-03-06 15:05
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2020-03-06 15:12
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2020-03-06 15:48
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2020-03-06 16:00
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2020-03-06 16:12
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2020-03-06 16:15
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2020-03-06 16:43
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2020-03-06 16:49
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2020-03-06 17:04
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2020-03-06 17:09