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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-02 16:20

你這個要結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅   480  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  480

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購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
你好,不需要的 減免了就做減免分錄 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目
2017-10-09 09:15:23
你這個要結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 480 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 480
2020-01-02 16:20:14
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 是的 要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉(zhuǎn)未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
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