你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

全年的營業(yè)收入是61132100.96業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是505157.37為什么在企業(yè)年度匯算清繳的納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是87510
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=61132100.96*0.005=305660.50 發(fā)生額的60%=505157.37*0.6=303094.42 根據(jù) 你提供的收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)據(jù),按稅收金額應(yīng)當(dāng)是303094.42 才是的 你能提供一下這里的87510是根據(jù)什么計(jì)算而來的嗎?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生了1347,本年的主營業(yè)務(wù)收入是160萬,是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額稅前扣除?那么應(yīng)該怎么填匯算清繳里的納稅調(diào)整表呢
答: 發(fā)生額60% 和營業(yè)收入的千分之五取小稅前扣除,你這個(gè)1347*60% 這個(gè)去稅前扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,2019營業(yè)收入7087378.74元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)7770.20元。企業(yè)所得稅匯算清繳表中,納稅調(diào)整明細(xì)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額和稅收金額怎么填????
答: 你好,賬載金額是7770.2,稅收金額是3543.69
匯算清繳的填表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)31897.27 營業(yè)收入7564728.02那業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額不就是19138.36嗎?
個(gè)人經(jīng)營所得稅匯算清繳里邊調(diào)整的業(yè)務(wù)招待費(fèi),里邊的營業(yè)收入是主營收入加其它收入,有沒有營業(yè)外收入?加不加營業(yè)外收入?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的比例超出多少調(diào)增稅額的呢


maize老師 解答
2019-12-26 09:45
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2019-12-26 09:58
maize老師 解答
2019-12-26 10:02
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2019-12-26 10:10
maize老師 解答
2019-12-26 10:12
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2019-12-26 10:15
maize老師 解答
2019-12-26 10:18