老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開(kāi)票金額:2654555.32(元),銷(xiāo)項(xiàng)稅額:238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶(hù)這筆運(yùn)費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān)的,我們幫客戶(hù)付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶(hù)自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問(wèn)
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

請(qǐng)問(wèn)老師事業(yè)單位有收費(fèi)項(xiàng)目,經(jīng)營(yíng)性收入按事業(yè)收入記的帳,預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做?比如借:庫(kù)存現(xiàn)金100,貸:事業(yè)收入97,應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅3對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好! 借:資金結(jié)存 貸:事業(yè)預(yù)算收入
單位執(zhí)行的是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,補(bǔ)交2016年增值稅應(yīng)如何做分錄呀?
答: 借:凈資產(chǎn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
航天增值稅維護(hù)費(fèi) 分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸庫(kù)存現(xiàn)金
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,用銀行存款繳納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅2 600元。(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))會(huì)計(jì)科目
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)這筆分錄如何審計(jì)
事業(yè)單位的一筆事業(yè)收入怎么做雙分錄?以前是做借:銀行存款100/貸事業(yè)收入93/應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅3.
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。是這樣嗎?


suny2008 追問(wèn)
2019-12-24 15:24
蔣飛老師 解答
2019-12-24 15:26
suny2008 追問(wèn)
2019-12-24 15:36
蔣飛老師 解答
2019-12-24 15:46