繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

老師,稅控服務(wù)費怎樣做分錄?可以全額抵扣嗎
答: 可以全額抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:現(xiàn)金
老師好,請問一下支付金稅服務(wù)費280元,是全額抵扣的,請問怎么做分錄
答: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控服務(wù)費330,全額抵扣,怎么做分錄,繳納時和抵扣增值稅的分錄
答: 服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 330 貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330

