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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-10-12 10:00

您好
借:管理費用 280
 貸: 庫存現(xiàn)金等  280

請問您是當(dāng)月就抵扣嘛

千與千尋 追問

2019-10-12 10:01

我現(xiàn)在是計入了管理費用辦公費~如果當(dāng)月抵扣怎么記賬?下個月抵扣怎么記賬~麻煩老師給一下詳細(xì)分錄~

宸宸老師 解答

2019-10-12 10:02

您好
抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 280
借方負(fù)數(shù):管理費用  280

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用 280 貸: 庫存現(xiàn)金等 280 請問您是當(dāng)月就抵扣嘛
2019-10-12 10:00:22
可以全額抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:現(xiàn)金
2019-11-01 09:28:13
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-17 11:15:33
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:管理費用
2019-12-13 10:09:01
你好 支付時 借,管理費用 貸,銀行存款等 扣稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款(小規(guī)模,應(yīng)交稅費一應(yīng)增) 貸,管理費用
2020-08-13 15:55:18
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