
2018年的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”是24萬(wàn),2019年計(jì)提的不合理費(fèi)用有23萬(wàn),這樣情況下,1:如果年末把計(jì)提費(fèi)用23萬(wàn)轉(zhuǎn)出后,就不用交所得稅了?2:計(jì)提費(fèi)用分錄是借×成本,貸其他應(yīng)付款,沖銷分錄是不是反過(guò)來(lái)寫(xiě)就行了?
答: 是的 不用交所得稅了 沖銷分錄 如果發(fā)生在年度結(jié)賬后 通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 代替 管理費(fèi)用 等X成本 就可以了
其他應(yīng)付款。計(jì)提與費(fèi)用對(duì)賬,怎么對(duì)
答: 你好,就是根據(jù)其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的借方發(fā)生的費(fèi)用科目進(jìn)行核對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,新成立的公司怎么建賬?公司就一個(gè)法人,沒(méi)別人,還沒(méi)業(yè)務(wù)。有費(fèi)用,先走的其他應(yīng)付款,行不行?法人工資能不能先計(jì)提,等有了業(yè)務(wù)有了收入再發(fā)放?
答: 你好!可以先計(jì)入其他應(yīng)付款。 可以的??梢韵壬陥?bào)計(jì)提

