
其他應(yīng)付款。計(jì)提與費(fèi)用對(duì)賬,怎么對(duì)
答: 你好,就是根據(jù)其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的借方發(fā)生的費(fèi)用科目進(jìn)行核對(duì)
請(qǐng)問老師,新成立的公司怎么建賬?公司就一個(gè)法人,沒別人,還沒業(yè)務(wù)。有費(fèi)用,先走的其他應(yīng)付款,行不行?法人工資能不能先計(jì)提,等有了業(yè)務(wù)有了收入再發(fā)放?
答: 你好!可以先計(jì)入其他應(yīng)付款。 可以的??梢韵壬陥?bào)計(jì)提
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工的社保因?yàn)橐恍┰?,單位沒有繳納成功,但是單位我們計(jì)提了費(fèi)用,這個(gè)我們直接沖回,但是個(gè)人已經(jīng)已經(jīng)代扣的這部分怎么做呢,這個(gè)通過別的渠道補(bǔ)給員工了。那么這部分是做借方記其他應(yīng)付款-社保,那么貸方呢?
答: 你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 你是在工資扣除的嘛

