老師,最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問(wèn)
可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過(guò)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額,與取 問(wèn)
稅務(wù)局通過(guò)成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤(rùn)額提示這個(gè):通 問(wèn)
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過(guò)申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額 問(wèn)
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來(lái)看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問(wèn)
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答

老師,稽查補(bǔ)繳去年不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,去年所得稅可以納稅調(diào)減嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
企業(yè)所得稅中調(diào)增調(diào)減為什么不涉及會(huì)計(jì)分錄?而增值稅需要設(shè)計(jì)分錄,比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
答: 企業(yè)所得稅之所以調(diào)增或者調(diào)減,只是說(shuō),對(duì)于會(huì)計(jì)的處理,稅法不認(rèn)可。但從會(huì)計(jì)處理自身的角度出發(fā),并沒(méi)有錯(cuò)呀。所以,不涉及會(huì)計(jì)分錄的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
答: 調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額 這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎









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暖暖老師 解答
2019-11-20 10:48
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