企業(yè)所得稅中調(diào)增調(diào)減為什么不涉及會計分錄?而增值稅需要設(shè)計分錄,比如進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
海邊一粒沙
于2020-03-01 18:26 發(fā)布 ??1615次瀏覽
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許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-03-01 18:29
企業(yè)所得稅之所以調(diào)增或者調(diào)減,只是說,對于會計的處理,稅法不認(rèn)可。但從會計處理自身的角度出發(fā),并沒有錯呀。所以,不涉及會計分錄的哦
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企業(yè)所得稅之所以調(diào)增或者調(diào)減,只是說,對于會計的處理,稅法不認(rèn)可。但從會計處理自身的角度出發(fā),并沒有錯呀。所以,不涉及會計分錄的哦
2020-03-01 18:29:28

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44

想想那個道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項稅額,那么不是增加進(jìn)項稅額了?增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計折舊科目
2021-11-21 09:44:50

同學(xué),你好
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出25000元
借:費用、成本??25000
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)??25000
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)20000
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)85000
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000
2024-06-13 16:02:22

你好
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-10 09:26:25
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海邊一粒沙 追問
2020-03-01 18:30
許老師 解答
2020-03-01 18:34