
老師您好:我們是新成立的建筑施工項(xiàng)目部,1、賬上還沒(méi)有資金,賬戶也還沒(méi)有開(kāi)立,但產(chǎn)生了一些費(fèi)用需要報(bào)銷(xiāo),出納向其他子公司借了1萬(wàn)元現(xiàn)金,作為備用金 ,這個(gè)1萬(wàn)要怎么入賬呀?借:現(xiàn)金 1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款----小王 1萬(wàn) 這么做對(duì)嗎?2、前期的產(chǎn)生的辦公費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等可以作管理費(fèi)用嗎?有的會(huì)計(jì)說(shuō)要作長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。到底怎么做呀?
答: 1,分錄正確。2前期的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),現(xiàn)在已經(jīng)取消長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了。
公司支付一年房租,在同一年度內(nèi),請(qǐng)問(wèn)老師每個(gè)月攤銷(xiāo)時(shí)做:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 還是 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
答: 一、付款時(shí)的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時(shí)的分錄是: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 三、按月攤銷(xiāo)租賃費(fèi)時(shí)的分錄是: 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅務(wù)局查到去年有一個(gè)公司給我司虛開(kāi)了一張普票,這個(gè)是裝修費(fèi)用,現(xiàn)在通知我們?nèi)ジ陥?bào)。當(dāng)時(shí)收到發(fā)票 分錄 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-個(gè)人款。每月攤銷(xiāo) 借 管理費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。我們需要更正年報(bào)里的哪些表呢?該怎么更改呢?
答: 你好!那錢(qián)實(shí)際支付了嗎?借 以前年度損益 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 紅字就可以,影響你們的企業(yè)所得稅的話,還要調(diào)整所得稅費(fèi)用。

