在學(xué)習(xí)籌建期費(fèi)用資金處理中關(guān)于老板直接拿發(fā)票來公司入賬(報銷費(fèi)用),會計處理,1.借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~老板,2.借管理費(fèi)用/長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,或者貸其他因付款-老板,提問:如果貸方寫其他應(yīng)付款,那不是庫存現(xiàn)金就多了?實際賬上沒有這個現(xiàn)金???
櫻桃小丸子
于2018-09-16 22:59 發(fā)布 ??759次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-09-17 00:16
您好,是的,如果貸方寫其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金就多了。實際賬上沒有這個現(xiàn)金,那就不能貸其他應(yīng)付款了。就要貸現(xiàn)金了。
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您好,是的,如果貸方寫其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金就多了。實際賬上沒有這個現(xiàn)金,那就不能貸其他應(yīng)付款了。就要貸現(xiàn)金了。
2018-09-17 00:16:08

一、付款時的分錄是:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、取得發(fā)票時的分錄是:
借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
三、按月攤銷租賃費(fèi)時的分錄是:
借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
2020-07-07 09:13:58

您好
籌建期購買設(shè)備,支付的時候應(yīng)該這樣寫分錄
借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2019-11-21 11:46:36

你好!那錢實際支付了嗎?借 以前年度損益 貸 長期待攤費(fèi)用 紅字就可以,影響你們的企業(yè)所得稅的話,還要調(diào)整所得稅費(fèi)用。
2019-10-23 13:41:07

您好
這樣賬務(wù)處理可以
2019-09-03 13:55:56
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