老師您好:我們是新成立的建筑施工項目部, 1、賬上還沒有資金,賬戶也還沒有開立,但產(chǎn)生了一些費用需要報銷,出納向其他子公司借了1萬元現(xiàn)金,作為備用金 ,這個1萬要怎么入賬呀? 借:現(xiàn)金 1萬 貸:其他應付款----小王 1萬 這么做對嗎? 2、前期的產(chǎn)生的辦公費、交通費、招待費等可以作管理費用嗎?有的會計說要作長期待攤費用。到底怎么做呀?
usrrt
于2016-04-29 13:08 發(fā)布 ??1300次瀏覽
- 送心意
賈老師
職稱: 初級職稱
2016-04-29 13:28
那“開辦費”這個明細科目什么時候就不用了?不用的時候是辦公費等就直接進管理費用嗎?
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1,分錄正確。2前期的費用可以計入管理費用-開辦費,現(xiàn)在已經(jīng)取消長期待攤費用科目了。
2016-04-29 13:20:50

一、付款時的分錄是:
借:其他應付款
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、取得發(fā)票時的分錄是:
借:長期待攤費用——租賃費
貸:其他應付款
三、按月攤銷租賃費時的分錄是:
借:管理費用——租賃費
貸:長期待攤費用——租賃費
2020-07-07 09:13:58

您好
籌建期購買設備,支付的時候應該這樣寫分錄
借:應付賬款(預付賬款)
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
貸:應付賬款(預付賬款)
2019-11-21 11:46:36

您好
新準則有長期待攤費用科目
沒有發(fā)票的攤銷金額所得稅前不能扣除 要匯算清繳調整
請問公司辦公地點是租入的還是自己單位購入的
2019-07-01 10:49:05

你好!
對的。
2018-10-20 23:16:07
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usrrt 追問
2016-04-29 13:46
賈老師 解答
2016-04-29 13:20
賈老師 解答
2016-04-29 14:18