老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

我們公司現(xiàn)在還沒有成立,現(xiàn)在的錢全部都是向集團的另一家同我們一樣的子公司借錢,以前的費用明細都是綜合辦公室的人提供給我們的,有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票。像這種情況我們應該如何做賬:向其他的子公司借錢:借:庫存現(xiàn)金(因為現(xiàn)在沒有開立基本戶) 貸:其他應付款我們自己的賬務處理是:發(fā)生了好多的費用,待公司成立了一起計入管理費用借:長期待攤費用-管理費用 貸:庫存現(xiàn)金1、這樣做對嗎2、待公司成立以后我們?nèi)绾瓮羌易庸具M行對賬
答: 1.對的;2.你們借款多少,做好借款明細登記。
公司自購辦公樓進行裝修,其中空調(diào)改造合同是分期付款且每次按收款額開專票給我們,因合同還在進行中,我每次支付后都是進長期待攤費用,想等付款完后在轉(zhuǎn)入管理費用進行攤銷(金額24萬)。現(xiàn)在最后 一期支付完了,按理說我可以轉(zhuǎn)管理費用進行攤銷,但是又有個小尾巴(余質(zhì)保金1.2萬元)2年后支付。請問這種情況,這個質(zhì)保金我還進行賬務處理嗎? 借:長期待攤銷費用--質(zhì)保金1.2 貸:其他應付款--質(zhì)保金, 這樣的話我就可以正常進行攤銷了?還是等2年后在支付?
答: 你好,需要進項賬務處理,先掛著,2年后再攤銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支付一年房租,在同一年度內(nèi),請問老師每個月攤銷時做:借管理費用 貸其他應付款 還是 借管理費用 貸長期待攤費用
答: 一、付款時的分錄是: 借:其他應付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時的分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款 三、按月攤銷租賃費時的分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費


羅老師 解答
2015-10-10 17:43
羅老師 解答
2015-10-13 11:36