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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-10-20 23:16

你好!

對的。

西紅柿 追問

2018-10-20 23:17

老師:對方開給我們是收據(jù),能入帳嗎?還是等他們把發(fā)票開給我們再入帳?

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:19

最好等發(fā)票來了,再做賬

西紅柿 追問

2018-10-20 23:23

那房租的押金呢,押金是1萬,是個人代付的,這個也是收據(jù),這個應(yīng)該沒有發(fā)票了吧,我們只能憑收據(jù)做帳,這樣做分錄:借:其他應(yīng)付款 -個人  1萬,貸:庫存現(xiàn)金 1萬,這樣,好像也不對呀?

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:25

你好!
憑收據(jù)入賬就可以了
借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金

西紅柿 追問

2018-10-20 23:29

老師:這個是押金是個人代墊的是別人出的現(xiàn)金 ,到時候我們不是要還他嗎?貸方好像是掛其它應(yīng)付款-個人,借方掛什么科目?

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:33

借:其他應(yīng)收款-押金
貸:其他應(yīng)付款-個人

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:34

還錢時
借:其他應(yīng)付款-個人
貸:庫存現(xiàn)金

西紅柿 追問

2018-10-20 23:35

好,謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2018-10-20 23:50

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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1,分錄正確。2前期的費(fèi)用可以計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),現(xiàn)在已經(jīng)取消長期待攤費(fèi)用科目了。
2016-04-29 13:20:50
一、付款時的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時的分錄是: 借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 三、按月攤銷租賃費(fèi)時的分錄是: 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
2020-07-07 09:13:58
您好 籌建期購買設(shè)備,支付的時候應(yīng)該這樣寫分錄 借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2019-11-21 11:46:36
您好 新準(zhǔn)則有長期待攤費(fèi)用科目 沒有發(fā)票的攤銷金額所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)整 請問公司辦公地點(diǎn)是租入的還是自己單位購入的
2019-07-01 10:49:05
你好! 對的。
2018-10-20 23:16:07
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