
待抵扣進(jìn)項(xiàng)是放在應(yīng)交稅費(fèi)還是基他應(yīng)收款?
答: 你好,在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣認(rèn)證
老師請(qǐng)問:上月個(gè)進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證分錄:借 原材料 885 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115 貸:應(yīng)付賬款 1000 。本月銷項(xiàng):借 應(yīng)收賬款850 ,貸主營業(yè)務(wù)收入 752.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))97.79。上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)本月抵扣:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 115 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.;這樣對(duì)?
答: ?你好;? ? 你要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 而不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目; ;其他都是對(duì)的??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2564.1 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 435.9 貸:銀行存款 3000,這筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))435.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 -435.9,這樣對(duì)嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )


袁憲臣 追問
2019-11-13 09:03
暖暖老師 解答
2019-11-13 09:03