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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-07 17:05

今天在實賬操作中遇到這個題目:收到11月海關(guān)完稅憑證,稅額為25906.26元。它的答案是:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項稅額 
(題目參見是真賬實操——工業(yè)——模具制造(業(yè)務(wù)8)

鄒老師 解答

2016-07-07 16:43

你好,不是這樣的,認(rèn)證抵扣了直接計入進(jìn)項稅額核算。

鄒老師 解答

2016-07-07 19:51

這種業(yè)務(wù)是取得發(fā)票把進(jìn)項稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額,抵扣了轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額核算。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
應(yīng)該是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅
2018-09-06 13:48:34
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅),只有這個標(biāo)準(zhǔn)的科目,如果你說的應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅,屬于不標(biāo)準(zhǔn)的科目,或者說是錯誤的科目。這個待抵扣進(jìn)項稅,就是認(rèn)證了的進(jìn)項稅,但本期不抵,留在以后期間進(jìn)行抵扣進(jìn)項稅
2018-04-13 16:55:00
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!要設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅
2018-09-06 13:49:55
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