請老師指點,進(jìn)口增值稅從收到繳款書到支付時的分錄如下:收到分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅 支付時:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行
鴛鴦
于2016-07-07 16:40 發(fā)布 ??2246次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-07-07 17:05
今天在實賬操作中遇到這個題目:收到11月海關(guān)完稅憑證,稅額為25906.26元。它的答案是:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項稅額
(題目參見是真賬實操——工業(yè)——模具制造(業(yè)務(wù)8)
相關(guān)問題討論

一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32

應(yīng)該是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅
2018-09-06 13:48:34

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅),只有這個標(biāo)準(zhǔn)的科目,如果你說的應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅,屬于不標(biāo)準(zhǔn)的科目,或者說是錯誤的科目。這個待抵扣進(jìn)項稅,就是認(rèn)證了的進(jìn)項稅,但本期不抵,留在以后期間進(jìn)行抵扣進(jìn)項稅
2018-04-13 16:55:00

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好!要設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅
2018-09-06 13:49:55
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鄒老師 解答
2016-07-07 16:43
鄒老師 解答
2016-07-07 19:51