老師請(qǐng)問:上月個(gè)進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證分錄:借 原材料 885 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115 貸:應(yīng)付賬款 1000 。本月銷項(xiàng):借 應(yīng)收賬款850 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 752.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))97.79。上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)本月抵扣:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 115 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.;這樣對(duì)?
eegm58
于2022-07-12 17:22 發(fā)布 ??1104次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-07-12 17:24
你好; 你要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 而不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目; ;其他都是對(duì)的
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

同學(xué)您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
eegm58 追問
2022-07-12 17:26
meizi老師 解答
2022-07-12 17:29
eegm58 追問
2022-07-12 17:31
eegm58 追問
2022-07-12 17:35
meizi老師 解答
2022-07-12 17:42
eegm58 追問
2022-07-12 17:48
eegm58 追問
2022-07-12 17:51
meizi老師 解答
2022-07-12 17:57