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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 14:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅90 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅40
 由于之前留抵的10 你應(yīng)該是做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方放著了 ;現(xiàn)在 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30貸銀行存款30

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借銷項(xiàng)稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng) 稅額)
2019-10-21 16:22:47
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按正常摘要寫就行了,可以寫本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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